送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-10-07 10:41

你好
(1)企业销售甲产品1000件,每件售价80元,价税款已通过银行收讫。
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
(2)企业同城销售给红星厂乙产品900件,每件售价50元,但价税款尚未收到。
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
(3)结转已售甲、乙产品成本。其中甲产品生产成本65400元;乙产品生产成本36000元。
借:主营业务成本  , 贷:库存商品—甲产品,库存商品—乙产品
(4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费1520元。
借:销售费用,贷:银行存款 
(5)根据规定计算应交纳城市维护建设税8750元。
借:税金及附加,贷:应交税费—城建税
(6)王某外出归来报销因公务出差的差旅费3500元(原借款4000元)。
借:管理费用 3500,库存现金等科目 500,贷:其他应收款 4000
(7)以现金1000元支付厂部办公费。
借:管理费用,贷:库存现金
(8)企业收到红星厂前欠货款45000元存入银行。
借:银行存款,贷:应收账款
(9)收到罚款收入6020元,存入银行。
借:银行存款,贷:营业外收入
(10)用银行存款预付第四季度租用生产设备租金2400元。

借:预付账款,贷:银行存款 

潇洒的缘分 追问

2021-10-07 18:36

老师 有没有详细的过程

邹老师 解答

2021-10-07 18:48

你好
(1)企业销售甲产品1000件,每件售价80元,价税款已通过银行收讫。
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
(2)企业同城销售给红星厂乙产品900件,每件售价50元,但价税款尚未收到。
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
(3)结转已售甲、乙产品成本。其中甲产品生产成本65400元;乙产品生产成本36000元。
借:主营业务成本  , 贷:库存商品—甲产品,库存商品—乙产品
(4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费1520元。
借:销售费用,贷:银行存款 
(5)根据规定计算应交纳城市维护建设税8750元。
借:税金及附加,贷:应交税费—城建税
(6)王某外出归来报销因公务出差的差旅费3500元(原借款4000元)。
借:管理费用 3500,库存现金等科目 500,贷:其他应收款 4000
(7)以现金1000元支付厂部办公费。
借:管理费用,贷:库存现金
(8)企业收到红星厂前欠货款45000元存入银行。
借:银行存款,贷:应收账款
(9)收到罚款收入6020元,存入银行。
借:银行存款,贷:营业外收入
(10)用银行存款预付第四季度租用生产设备租金2400元。
借:预付账款,贷:银行存款 
每个业务发生下面都做了相应的分录,是针对这些分录有什么疑问吗 

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