如果2月份支付了20万的费用,进项是1.5万,销项是3000,认证抵扣了5000、剩余1万未认证,这个分录是这样吗 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 5000(请问销项只有3000,留底的2000不用分录表示出来吗) 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 1.5万 贷:银存 20万 应交税费-应交增值税-进项税 5000(请问销项只有3000,留底的2000不用分录表示出来吗?)在3月的分录里,如何体现出留底的数据?
sanny
于2021-10-07 11:44 发布 705次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2021-10-07 11:45
您好,不需要将留底的2000体现出来的
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你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
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你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
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借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
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你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
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