送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2021-10-07 11:45

您好,不需要将留底的2000体现出来的

sanny 追问

2021-10-07 11:54

如果要体现出来,要任何做分录?不体现出来,到后面做分录,看余额感觉很乱,每次都要重新梳理数据

微微老师 解答

2021-10-07 12:06

那你转入到应交增值税—留底税额中核算

sanny 追问

2021-10-07 12:24

3月份把留底2000抵扣后,做分录:
借:应交增值税—销项税额的抵减2000
   贷:应交税费-应交增值税-进项税 2000

是这样吗?

微微老师 解答

2021-10-07 14:05

您好2月份的时候,借:销项税3000
借:应交增值税—留底税额2000
贷:进项税3000
3月份呢
借:销项税2000
借:应交增值税—留底税额2000

上传图片  
相关问题讨论
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...