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一米阳光
于2014-12-07 13:59 发布 1146次浏览
赵老师
职称: 中级会计师
2014-12-07 14:06
首先谢谢老师 出纳的账是中途建的,只能从出纳刚来时调账了,分录该怎么做。会计:-4400 出纳:2800
赵老师 解答
2014-12-07 14:02
现金帐不相符吧,只能双方核对了,总有是相等的时候,把相符至开始不相符期间的帐一笔笔对,也没有好的快捷方法了。
2014-12-07 14:32
出纳没建帐前,现金应该每个月有盘点的吧,也不大可能出现这么大的差异。
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赵老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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赵老师 解答
2014-12-07 14:02
赵老师 解答
2014-12-07 14:32