供应商应该是没交税 税务局让我们把已经抵扣的 问
你好今年的还是以前年度 做了成本吗 答
老师,我们是高新技术企业,24.12.16日到期,重新认定 问
根据公信函2024年248号 年度内到期,可以享受到年底 四季度可以享受 答
老师,残保金是怎么计算的,公司1-11月都是28人,12月 问
你好,你这个公司成立了几年了? 答
老师,我们有个技术出口服务,12月份确认预收,我能把 问
您好 如果单位预收业务不多 可以用应收账款科目哈 12月也产生了一些成本 可以计入劳务成本科目归集发生的成本 答
上午好,老师,申报工资时有一位兼职人员工资是在一 问
就是在个税申报系统里里面有个劳务费申报 答
![](https://al3.acc5.com/179227_6539ca7af27c30.png?image_process=sharpen,100)
开票,未税金额开票是不是要*1.16,再开
答: 你好,如果税率是16%,是这样计算含税金额开具发票的
我司作为供应商,给客户开票,货物还未发出,先开票,未税金额100,税额13,价税合计113,应该如何进行账务处理?
答: 同学,你好 借:应收账款113 贷:主营业务收入100 应交税费13
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
未税金额100,税额13元,价税合计113元和农场品的,购买价20万,可以按9%的进项抵扣,为什么不是20/1.09作为未税金额呢?而是用20万(1-9%),感觉被绕进去了
答: 同学你好,因为未税农产品是初次计税,不是再次计税,所以是按20万*(1-9%)计算的。
![](http://static.acc5.com/static_acc5/2018/images/w-close.png)
![](https://al3.acc5.com/_65a23bffe86f30.png)
柠檬 追问
2021-10-09 21:55
王雁鸣老师 解答
2021-10-09 21:56