送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-06 16:05

公司拖欠工资,现在每人发300元作为致歉金,怎么做账。

吴月柳 解答

2017-01-06 15:08

借:管理费用-业务招待费  贷:现金

吴月柳 解答

2017-01-06 16:06

借:管理费用-福利费   贷:现金

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相关问题讨论
你好 具体业务是什么 是缴纳了会费还是什么
2020-07-15 13:10:25
计入固定资产就可以了
2019-08-08 08:39:51
这个计入公司的固定资产,计提折旧处理
2019-06-26 15:36:48
借银行存款或者现金 贷其他业务收入 应交税费-增值税
2018-12-19 11:27:21
借:管理费用-业务招待费 贷:现金
2017-01-06 15:08:11
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