请问老师,我公司让乙公司帮我们加工原料,我这边收到原料时做账,借:生产成本――制造费用/原料加工费,应交税费――应交增值税税/进项税,贷:应付账款――乙公司。这样可以吗?然后月底制造费用转入产品成本
晨曦
于2021-10-11 09:22 发布 829次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-11 09:25
你好,你给对方开的加工费,对方给你提供材料,收到的这个材料你不用做。
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可以这样做的,等产品生产结束,再把制造费用结平。
2018-08-17 16:16:29

你好
外购的发福利的业务吗
2021-11-12 08:41:59

你好,你给对方开的加工费,对方给你提供材料,收到的这个材料你不用做。
2021-10-11 09:25:57

您好!你这是发生了什么业务?
2021-11-12 09:18:37

你好,如果没有入库的直接使用了可以。
2022-05-25 13:55:50
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