我单位9月底收到一张银行汇票,10月份我单位才办理签收,会计做账按9月份还是10月份入账。打印出来的汇票单上只显示9月底的日期,未显示实际接收日期
橙子
于2021-10-11 11:12 发布 1504次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2021-10-11 11:14
你好!按签收日期做账
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你好!按签收日期做账
2021-10-11 11:14:23
你好!借应收账款100 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
收到60万的时候借银行存款60 贷应收账款60
然后等下月收到40万的时候借银行存款40 贷应收账款40
2017-11-07 21:12:26
一箱多少袋是固定的吧
可以换算
2019-08-16 15:06:47
你好,一般要冲的,会计账务有问题,收回来先拿银行存款去冲,剩下拿应付去冲
2019-11-14 09:37:00
这个213如果是多开了,那么直接冲红就好了,借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应收账款
2020-01-14 15:58:25
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橙子 追问
2021-10-11 11:18
耿老师 解答
2021-10-11 11:51