送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-01-06 22:34

借:应收账款_甲公司           11700.00

    贷:主营业务收入         10000.00

      应交税费_应交增值税_销项税额  1700.00

 借:银行存款_建行上海分行       11700.00

    贷:应收账款_甲公司           11700.00

遥远的地方 追问

2017-01-06 22:35

这是学堂的分录

王雁鸣老师 解答

2017-01-06 22:31

您好,是应该直接主营业务收入、税金和银行存款就可以了。学堂的分录不是这样写的啊?

王雁鸣老师 解答

2017-01-06 22:35

您好,这个只是做法不一样,为了核算甲公司的往来款项,通过应收账款过一下账而已。

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相关问题讨论
借:主营业务收入,贷银行存款, 你好,18年您的账务处理吗
2019-05-18 09:31:45
借:应收账款_甲公司 11700.00 贷:主营业务收入 10000.00 应交税费_应交增值税_销项税额 1700.00 借:银行存款_建行上海分行 11700.00 贷:应收账款_甲公司 11700.00
2017-01-06 22:34:04
你好,计入应收帐款
2019-04-10 16:20:29
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2017-06-16 11:27:39
好的。给工人师傅结算的工资做临时工工资处理,超过3500,也是同样交个人所得税 是吧?
2016-11-08 20:55:23
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