送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-10-12 10:44

借库存商品贷应付账款暂估。

东老师 解答

2021-10-12 10:44

等发票来了以后,把这笔会计分录冲销,然后再按照发票入账。

山丘 追问

2021-10-12 10:46

款项已经支付了

东老师 解答

2021-10-12 10:47

款项正常做预付账款,等发票来了再冲销预付账款。

山丘 追问

2021-10-12 10:55

是 借预付账款 贷 银行存款吗?

东老师 解答

2021-10-12 10:55

对,没错,就是这么做会计分录。

山丘 追问

2021-10-12 10:56

那库存商品呢?

东老师 解答

2021-10-12 10:59

等他发票来了以后吧,之前暂估的分录冲销了,再根据发票做账。

山丘 追问

2021-10-12 11:01

那就是 借库存商品 应交税费
              贷 预付账款 吗?

东老师 解答

2021-10-12 11:02

对,没错儿就是这么做的

山丘 追问

2021-10-12 11:11

那老师 我是8月就收到货了呀,要是10月才收到发票,那库存商品还不就做在了10月,这个与实际不匹配啊?

东老师 解答

2021-10-12 11:12

我不是让你做个暂估的会计分录吗?借库存商品贷,应付账款暂估。

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a 借应付账款b 贷银行,b这边借银行 贷应收账款 转给对方公司,借银行 贷应付账款,b收到发票做借库存商品 贷应付账款, b开发票给a 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费, a收到发票做借库存商品 贷应付账款
2019-12-12 17:08:23
A的分录 借应收账款B贷银行 收到B公司开的发票 借费用/成本贷应收账款
2019-12-12 17:42:09
借库存商品贷应付账款暂估。
2021-10-12 10:44:04
借:固定资产353 未确认融资费用7 贷:银行存款248 长期应付款
2019-07-11 13:10:15
没有收入是吗 借劳务成本,待认证,贷预付
2019-09-28 13:09:40
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