送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-10-12 14:13

你好 

借:管理费用等科目  100   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 100
借:应付职工薪酬—福利费 100 ,     贷:银行存款等科目   100

k1 追问

2021-10-12 14:21

发票开来150

邹老师 解答

2021-10-12 14:24

你好,单位只需要做负担的100的部分。
因为剩余50是个人负担,个人负担的金额不需要放在单位做费用处理 

k1 追问

2021-10-12 14:24

借:管理费用 150
    贷:应付职工薪酬-福利费 100
           其他应收款    50
借:应付职工薪酬—福利费 100 
       其他应收款    50
   贷:银行存款    150   这样对不对老师

邹老师 解答

2021-10-12 14:25

你好,不对,计入费用的金额不应当是150

k1 追问

2021-10-12 14:27

开票全开给单位的,票和钱对不上了 150的东西,票全开给单位了,单位只付100,还有50员工支付给统一人员,那个人现在来报销单位部分了,票拿的是全额

邹老师 解答

2021-10-12 14:28

你好,50元单位需要向员工收取吗? 

k1 追问

2021-10-12 14:41

嗯 都付给人事了

邹老师 解答

2021-10-12 14:41

你好
借:管理费用等科目  100   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 100
借:应付职工薪酬—福利费 100 ,     贷:银行存款等科目   100
借:其他应收款 50,贷:银行存款 50 

k1 追问

2021-10-12 14:43

然后人事用备用金付钱,再来报销

邹老师 解答

2021-10-12 14:43

你好
借:管理费用等科目  100   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 100
借:应付职工薪酬—福利费 100 ,     贷:银行存款等科目   100
借:其他应收款 50,贷:银行存款 50 
(是针对这个回复有什么疑问吗)

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