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坚持-成功
于2021-10-12 21:20 发布 898次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-10-12 21:21
你好,具体是什么原因导致会取得进项负数发票呢?
坚持-成功 追问
2021-10-12 21:56
就是上游厂家给的返利
2021-10-12 21:57
每个月的返利金额不是一样的
2021-10-12 21:58
所以开给我的名称是折扣,是对我家进货给的折扣返利,每个月都有这样的负数发票,我该怎么做分录
邹老师 解答
2021-10-12 21:59
你好,是因为销售数量给的返利,还是质量问题给到折让?
2021-10-12 22:04
不是销售问题,就是根据销售产品给的返利,但是,名称写得折扣,没问题吧?老师这种分录怎么做啊
2021-10-12 22:06
就是根据我家进他家的货给的每月给的返利
你好借:银行存款,贷:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-10-12 22:18
老师,库存减少的话,由于他是按总体的商品打的折扣返利,我库存商品账记到哪个商品减少啊?
2021-10-12 22:19
你好,需要按总的返利金额,按购进库存商品明细计算分摊到每个商品明细
2021-10-12 22:21
我记得分录是,借,主营业务成本-1000、借,应交税费增值税进项税-130,贷,预付账款1130,这样对吗?因为我家都是预付账款的
2021-10-12 22:24
老师您上面的分录,是不是按照当月购进的库存商品,然后按照这个负数的金额分摊吗
2021-10-13 07:56
你好,销售商品取得的返利款项,账务处理是借:银行存款,贷:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额)
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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