老师,没有认证的发票需要红冲,(由于某种原因)销售方让购买方开红字信息表,收到负数发票时,购买方如何做账?原先做的分录是,借:库存商品,应交税费-应交增值税-待认证进项税额,贷:应付账款。
豆豆
于2021-10-14 13:56 发布 1083次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50
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你好,是的,是这样的。
2019-12-08 17:46:51
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上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
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这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
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一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21
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