送心意

李煜老师

职称税务师,中级会计师

2021-10-15 15:43

你好同学,收到发票时
借:预付账款-待摊费用116120
贷:应付账款116120
摊销时:
借:管理费用-房租9676.67
贷:预付账款-待摊费用9676.67

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2021-10-15 15:46

借预付账款贷应付账款?!?!被你搞晕了

李煜老师 解答

2021-10-15 15:47

借方是待摊费用,挂在预付账款下面,贷方是供应商往来,没有启用可以用银行存款代替

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2021-10-15 15:53

不是没有发票做预付吗,现在有发票啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2021-10-15 15:57

问你们还不如问百度,答案五花八门,回答速度简直是龟速

李煜老师 解答

2021-10-15 15:59

待摊费用就计入预付账款下面

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