我们没有预收款项,我们是开票后才收到款.所以这个步骤工程结算,我是这样做的借:应收账款,贷:工程结算收入 应交增值税-销项税?收到款项时,借:银行存款 贷:应收账款?这样是对的吗
小鱼儿
于2021-10-15 17:36 发布 579次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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你好,学员,这个没问题的
2022-10-29 13:07:50
同学,你好
你具体是想问什么呢?
2021-04-30 13:15:49
您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16
你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17
你好!
你理解的对。
按规定,小规模纳税人,应交税费-
应交增值税不用再写明细科目“销项税额”
2018-09-15 20:04:47
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