送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2021-10-15 22:10

你好,借:应付,贷:银行存款

李学敏 追问

2021-10-15 22:11

您好老师,这样做往来平不了呀?

李学敏 追问

2021-10-15 22:14

接着业务29往下做,感觉往来平不了?

易 老师 解答

2021-10-15 22:18

您要做平成什么样子呀

李学敏 追问

2021-10-15 22:31

往来科目为零

易 老师 解答

2021-10-15 22:34

怎么不平呢,你把T字账户例上来看看

李学敏 追问

2021-10-15 22:39

老师,不平呀,多一笔贷应付账款

易 老师 解答

2021-10-15 22:41

有T形账户发给我看多哪一笔

李学敏 追问

2021-10-15 22:42

业务29  贷应付账款_车辆维修款,接下来,来发票时 借费用  贷应付账款,付款时 借应付帐款 贷银行存款

易 老师 解答

2021-10-15 22:45

业务和开票是一笔借:费用,贷应付,付款:借应付,贷:银行

李学敏 追问

2021-10-15 22:49

老师,业务和开票是一笔,没明白?

李学敏 追问

2021-10-15 22:50

我没转过来弯?

李学敏 追问

2021-10-15 22:57

老师,明白了,转过来弯了

李学敏 追问

2021-10-15 22:59

老师,还是没明白?

易 老师 解答

2021-10-15 23:00

终于明白了,请五星好评,打赏鼓励,祝工作顺利!

李学敏 追问

2021-10-15 23:12

老师,明白了,知道,清楚,明白,over!

易 老师 解答

2021-10-15 23:16

好了,早点休息吧晚 安

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相关问题讨论
你好,借:应付,贷:银行存款
2021-10-15 22:10:15
如果是公司购买的用于员工培训,且开具的是增值税专用发票,则: 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2018-07-15 11:56:53
同学 您好 借:管理费用——咨询费 贷:银行存款
2019-01-03 13:34:34
您好,分录,借:应付职工薪酬-教育经费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。计提时,借:管理费用-职工教育经费等科目,贷:应付职工薪酬-教育经费。
2017-05-30 15:59:53
你好!借管理费用-职工教育经费 贷银行存款
2018-02-04 10:12:33
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