年底,把应交税费的进项、销项,都结转为0. 是必须的吗? 以前月份没结转,现在结转的话,按全年的累计额,进行结转吗? 是不是 分别把进项、销项、进项税转出额、的全年累计额结转为0?
元元
于2017-01-10 17:07 发布 2607次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-11 10:31
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 ,这个分录,到年终,还需要结转为0吗?结转的话,应怎么结转?期待老师的回答。谢谢
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你好,不是必须的
每个月根据增值税应纳税额做结转
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-01-10 17:09:53
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你好,进项税额本来就会有一直累计的余额的
2017-08-15 21:14:52
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您好,应交税费——应交增值税——进项税转出 是在贷方的。
之前进项税是在借方的
2020-01-09 11:02:21
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您好!一般贷方表示需要转出的金额。正常出现在贷方。
2016-10-27 16:02:00
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借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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2017-01-10 17:09
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