老师,填(增值税及附加税费申报表)的时候,不含税销售额(专票)是1980198元 ,本期应纳税额是1980198*0.03=59405.94元,减增额是1980198*0.02=39603.96元。本期应该补税额是1980198*0.01=19801.98元。但是我们开的发票什么增值税应交为19802元。相差0.02.我填申报表应该怎么填
舒心的羽毛
于2021-10-19 14:52 发布 632次浏览
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舒心的羽毛 追问
2021-10-19 14:54
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2021-10-19 14:56