送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-10-19 16:03

你好,为什么要把股东分红通过其他应收款科目挂账呢? 

雅楠 追问

2021-10-19 16:09

不知道啊,之前的会计做账都是做到其他应收款,现在账上都挂两百多万了

邹老师 解答

2021-10-19 16:12

你好,你提问的问题,应当清楚相应情况才是啊
我这边不好去猜测啊 

雅楠 追问

2021-10-19 16:15

就是公司账户上的款转到股东卡里了呀,挂到其他应收里面了呀,这个还需要知道什么情况吗?知道为什么转到他卡里吗?

邹老师 解答

2021-10-19 16:16

你好,那这个也不是分红,而是股东欠单位的款项啊 

雅楠 追问

2021-10-19 16:18

但是这些钱是不还的呀?是相当于给他的分红

邹老师 解答

2021-10-19 16:19

你好,你是指用股东向单位借款的款项,来给股东发放分红款项,相互抵消的意思吗? 

雅楠 追问

2021-10-19 16:25

是的,就是想平账

邹老师 解答

2021-10-19 16:27

你好
借:利润分配—未分配利润,贷:利润分配—应付股利
借:利润分配—应付股利 ,   贷:应付股利      
借:应付股利  ,  贷:其他应收款 

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精选问题
  • 怎么样在建工程转入固定资产的

    同学你好,假如你们家的工程,验收合格了,就可以转入固定资产了, 重点在于,办理【竣工验收手续】 因此, 请你们公司负责在建工程项目的同事,写一个【竣工验收单】给你,你把它作为附件 或者你制作表格, 让相关部门填写。 借:固定资产 贷:在建工程

  • 老师,我们有工程项目需要异地预缴,那么提前缴纳的

    你好,你预交的时候,借,应交税费,应交增值税预缴税金贷,银行存款。

  • 老师,请问下 小规模纳税人 交纳增值税 还需要结

    小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品  如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-应交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款  

  • 老师,请问下 小规模 定额征收 交纳的增值税怎么入

    同学,你好 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

  • 我们单位员工的工资每个月都一样,而且是多劳多得

    你好,可以的,一般按照工资的60~300%之间都是可以的。

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