老师,我当月认证了进项票,进项税额大于销项税额,销项税额1000,进项税额2000,进项税额加计抵减额200,报增值税时,本月不需要缴纳增值税,报表上显示期末留抵额是1000。那我做账时计提税费要怎么录入分录呢
谨慎的月饼
于2021-10-20 16:17 发布 924次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,不要转出的哦
2020-03-03 10:22:27
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,按销项减进项后计提附加税。
2017-04-16 13:51:20
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以在月末进行结转处理,也可以年底一次结转处理。
借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
这样结转以后就平了。
2018-08-02 13:44:08
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息