送心意

朴老师

职称会计师

2021-10-21 12:45

同学你好
这个可以做的
暂估就行了
10月收到以后红冲暂估的按照发票来做

小花 追问

2021-10-21 12:49

暂估和红冲凭证怎么做啊

朴老师 解答

2021-10-21 12:55

借原材料
贷应付账款暂估
借原材料负数
贷应付账款暂估负数
借原材料
贷应付账款

上传图片  
相关问题讨论
你好!按规定应该是经纪业务实际发生时记账,一般情况下是收到发票就入账。
2015-11-23 09:04:51
你好 哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
是的,就是转入应交税费-增值税-进项税
2023-07-02 17:03:14
你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31
采购没进项票,在入账的时候不要算出进项税额
2020-03-06 20:21:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...