送心意

玲老师

职称会计师

2021-10-21 14:13

你好,借其他应收款贷应付账款。

Smile 追问

2021-10-21 14:17

老师能说清楚点吗

玲老师 解答

2021-10-21 14:23

就是用应收应付往来对冲。

Smile 追问

2021-10-21 14:31

但是我们后期的运费还不够扣赔偿款,要累计扣除,怎么做账?

玲老师 解答

2021-10-21 14:38

损失的这个货物还能正常销售吗?

Smile 追问

2021-10-21 14:41

不能正常销售

玲老师 解答

2021-10-21 14:43

借待处理财产损益贷库存商品。借其他应收款贷待处理财产损益。

玲老师 解答

2021-10-21 14:43

没有收到赔款时就做上面那个分录。

玲老师 解答

2021-10-21 14:43

然后你的运费是借成本费用贷应付账款。

Smile 追问

2021-10-21 14:50

赔款是从运费中累计扣除,比如我这次运费1000元,但是上次物流公司损坏的货物价格是1600元,意思我这次就只能先扣1000元,等下次发货时再扣600元出来

玲老师 解答

2021-10-21 14:52

可以的。这个就是我第一个回复你,那个往来对冲吗

玲老师 解答

2021-10-21 14:52

一直把这个钱扣完就可以了。

Smile 追问

2021-10-21 14:55

那就是借:其他应收款-物流公司  1000 贷:应付账款 -物流公司  1000,然后下次再发货时在做那600元吗?

玲老师 解答

2021-10-21 15:02

对,这样处理就正确了。

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相关问题讨论
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
同学你好 预收到钱了吗
2023-01-11 11:23:20
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