送心意

李霞老师

职称中级会计师

2021-10-21 19:55

您好,设备款的话,借,固定资产/库存商品,应交税费-   贷,银行存款,差额计入营业外收入

周艳1 追问

2021-10-21 19:59

老师,差额都不用付款了,可以直接借固定资产,贷营业外收入可以吗,必定都不用付款了,用如果贷银行存款的情况下,银行存款存款就减少了,但是时间上是没有付的

李霞老师 解答

2021-10-21 20:00

哦可以的,也可以这样做,我以为你一部分钱是用银行存款付的呢。

周艳1 追问

2021-10-21 20:03

好的,谢谢老师

李霞老师 解答

2021-10-21 20:04

祝您生活愉快开心快乐

周艳1 追问

2021-10-21 20:05

营业外收入不能消除账设备厂家的账,要怎么做会计分录呢,老师

周艳1 追问

2021-10-21 20:06

可不可以现做营业外收入,然后借营业外收入,贷预付账款科目呢

周艳1 追问

2021-10-21 20:08

或者直接红冲了发票的,做借固定资产,贷:预付账款,,营业外收入呢

李霞老师 解答

2021-10-21 20:11

祝您生活愉快, 开心快乐

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相关问题讨论
借固定资产  未确认融资费用  贷长期应付款
2022-04-10 15:24:42
一、付款时的分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 二、暂估入库 借:库存商品(或原材料) 贷:预付账款
2020-07-02 21:53:37
借固定资产,进项贷银存,长期应付款 借长期应付款,财务费用贷银存
2019-08-12 15:40:06
你好 6月份,借;预付账款,贷;银行存款 7月份,借;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;预付账款
2019-07-08 20:30:55
你好! 可以先暂估入账,或者等发票到了再计入固定资产,先做一笔,借:应付账款 贷:银行存款 下个月发票到了,借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2018-08-04 18:57:22
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