老师我有一点不明白,在建工程土地摊销,要是11月完工了,从1-11月都加一起一起计入固定资产,从12月开始走管理费用,那之前在建工程摊销的费用不用管,从12月开始按每月正常摊销就行,我每月摊销金额3333.33
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于2021-10-25 15:53 发布 1101次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-10-25 15:55
你好,之前的在建工程是不摊销的,也不折旧的。你转入固定资产开始的次月,开始计提折旧的
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你好,先做到在建工程-待摊支出,然后分摊到具体资产,最后转入固定资产。
2024-10-15 08:52:05
是的,就是那样写的分录
2023-08-06 15:38:59
你好,之前的在建工程是不摊销的,也不折旧的。你转入固定资产开始的次月,开始计提折旧的
2021-10-25 15:55:31
这个直接做管理费用 这个下面
2020-04-27 09:33:58
车间的计入制造费用吧
2017-08-04 09:28:09
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