- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
2021-10-25 22:20
学员你好,分录如下
借:应付职工薪酬2875
贷:其他应付款/其他应收款485.31
其他应收款(欠款)/营业外收入(罚款)200
应交税费-个人所得税30
银行存款2875-485.31-200-30=2159.69
相关问题讨论

你好,在今年做 补计提工资分录 就是了
2020-03-27 11:50:03

你好,收回多发工资就做发放工资相反分录就是了
借;银行存款等科目,贷;应付职工薪酬 ——工资
2020-01-05 19:56:38

收到工资确认收入,发放工资作为成本。
2019-11-13 14:10:55

您好
做您计提跟发放工资相同的红字分录
2019-08-20 10:15:20

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2017-07-17 17:12:48
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