送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-26 12:17

你好是一到12月份的话可以的。

cedar 追问

2021-10-26 12:19

是跨年了,那我需要把21年度的直接做管理费用呗?那22年度的怎么摊销呢?老师能帮我写下22年度的分录不?

郭老师 解答

2021-10-26 12:20

你好,对的是的,借预付账款,贷银行存款,然后一月份可以分摊剩下的。

cedar 追问

2021-10-26 12:26

老师,还有个问题,我们这个办公室我们公司租了一层,自用一部分然后还往外转租一部分,转租出去后我们还会收租户的物业费,到时收上来的物业费得怎么做账呢?

郭老师 解答

2021-10-26 12:27

还有物业的经营范围吗?是代收代付吗?

cedar 追问

2021-10-26 12:32

没有物业的经营范围,是代收代付

cedar 追问

2021-10-26 12:33

我们先缴的一年的物业费,然后租出去的就能收回来

郭老师 解答

2021-10-26 12:34

借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。

cedar 追问

2021-10-26 12:40

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2021-10-26 12:47

不用客气
工作愉快

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