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cedar
于2021-10-26 12:16 发布 4837次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-26 12:17
你好是一到12月份的话可以的。
cedar 追问
2021-10-26 12:19
是跨年了,那我需要把21年度的直接做管理费用呗?那22年度的怎么摊销呢?老师能帮我写下22年度的分录不?
郭老师 解答
2021-10-26 12:20
你好,对的是的,借预付账款,贷银行存款,然后一月份可以分摊剩下的。
2021-10-26 12:26
老师,还有个问题,我们这个办公室我们公司租了一层,自用一部分然后还往外转租一部分,转租出去后我们还会收租户的物业费,到时收上来的物业费得怎么做账呢?
2021-10-26 12:27
还有物业的经营范围吗?是代收代付吗?
2021-10-26 12:32
没有物业的经营范围,是代收代付
2021-10-26 12:33
我们先缴的一年的物业费,然后租出去的就能收回来
2021-10-26 12:34
借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2021-10-26 12:40
好的,谢谢老师
2021-10-26 12:47
不用客气工作愉快
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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