送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-10-26 12:46

你好 ;  借库存商品贷其他应付款-老板。 销售 :借银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 结转 借主营业务成本贷库存商品。 汇算调整成本即可  

月半弯 追问

2021-10-26 13:44

老师,无票入库存商品?~

meizi老师 解答

2021-10-26 13:45

你好 ; 无票也得入账的; 不然你销售出去没法结转成本的 

月半弯 追问

2021-10-26 14:02

那这样,其他应付款-老板不是挂账了麽

meizi老师 解答

2021-10-26 14:03

你好 ;  你要还给你老板的 。这个实际也是老板垫付的  ; 你公司要还得 

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您好,是账实不符吗,这个风险好大,以后每月比实际成本多结转,一共有多少差异呀,不能一次调太多的,我们是以前少记了收入导致的么
2024-06-28 17:56:47
你好有风险,这个进销不一致
2024-06-06 10:41:27
您好,意思是这部分你们没有直接做成本吗
2023-11-14 17:25:15
您好,他的下游的单位名称盖着他下游章子的磅单也打印出来,跟我们的单子放在一起做为附件,这当货物运输的损耗吧
2023-11-03 17:36:08
你好,你当时借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行 结转了成本没有?实际有业务吗?
2023-10-16 09:06:55
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