我们是商贸公司,买进再转手卖出的那种,赚中间差价,有个问题问下,我们老板用微信转账给供应商850购货,没有发票,这个货我们开发票卖出去了,钱也收回了,供应商没发票怎么做账?
月半弯
于2021-10-26 12:46 发布 1327次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-10-26 12:46
你好 ; 借库存商品贷其他应付款-老板。 销售 :借银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 结转 借主营业务成本贷库存商品。 汇算调整成本即可
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您好,是账实不符吗,这个风险好大,以后每月比实际成本多结转,一共有多少差异呀,不能一次调太多的,我们是以前少记了收入导致的么
2024-06-28 17:56:47
你好有风险,这个进销不一致
2024-06-06 10:41:27
您好,意思是这部分你们没有直接做成本吗
2023-11-14 17:25:15
您好,他的下游的单位名称盖着他下游章子的磅单也打印出来,跟我们的单子放在一起做为附件,这当货物运输的损耗吧
2023-11-03 17:36:08
你好,你当时借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行
结转了成本没有?实际有业务吗?
2023-10-16 09:06:55
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