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陈卓莲
于2017-01-13 14:48 发布 948次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-01-13 14:52
老师款实际已付。货已收到。只是我们算固定资产有点免强了。所以用待摊科目一年摊完。
宋生老师 解答
2017-01-13 14:49
您好!计入预付账款就可以了。
2017-01-13 14:54
您好!你填表的时候填入预付账款。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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宋生老师 解答
2017-01-13 14:49
宋生老师 解答
2017-01-13 14:54