老师,我公司是建筑企业,开给一个小学工程款26938.96元,对方只转26938元,后面角分不转,开票还不允许我们开整数,按照审计数据开,这样我账上就少收入0.96元,该怎么处理
秋后午茶
于2021-10-28 10:00 发布 587次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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同学你好
分公司委托总公司代发?
2022-04-27 09:39:13
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你你好!可以的。相当于分包
2022-04-22 09:01:24
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您好
少收的0.96计入营业外支出科目
2021-10-28 10:00:46
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你好同学借:银行存款 贷:预收账款 ,开发票后就可以直接入账了借:预收账款 贷:主营业务收入
借:主营业务成本贷:劳务成本 要交税的同学按发票额交税税率一般人是9%
2021-04-08 16:28:53
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同学,你好
按照开票金额申报增值税
2022-02-28 10:01:27
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