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小云儿
于2021-10-31 15:05 发布 656次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-31 15:05
你好这个未交增值税应该改成应交税费,应交增值税转出未交增值税。
小云儿 追问
2021-10-31 15:18
老师,没有你说的这个三级科目
郭老师 解答
可以自己增加一个的,你们结转增值税的时候需要用得到。
2021-10-31 15:22
这样做对吧?
2021-10-31 15:24
你好是的,这个是正确的。
2021-10-31 15:26
那这个195.12下个月怎么处理啊?
2021-10-31 15:28
这个就是你们留着以后抵扣的,你下个月有销项和进项的,销项大于进项的情况下再结转。这个分录只不过是转出未交增值税,贷方借方和贷方者就抵扣了。
2021-10-31 15:39
好的,谢谢老师
剩下的这个金额可以叫留抵额吗
2021-10-31 16:46
你好是的是的是这么叫
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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