送心意

玲老师

职称会计师

2021-11-01 18:12

借应付职工薪酬贷营业外收入。
借管理费用的福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。

羞涩的豆芽 追问

2021-11-01 18:55

借管理费用福利费200贷应付职工薪酬福利费200
借应付职工薪酬福利费200贷营业外收入200
借应付职工薪酬工资7800
贷银行存款7800
对吗老师

玲老师 解答

2021-11-01 18:59

您好
这样分录是之正确的

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相关问题讨论
借应付职工薪酬贷营业外收入。 借管理费用的福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2021-11-01 18:12:44
借应付职工薪酬贷其他应收款/其他应付款 如果是迟到,矿工的按扣除之后的计提
2019-06-10 09:16:20
不用做分录啊,直接减少应发工资,少计提迟到扣款即可
2017-03-04 09:26:42
你好,做账按应付工资来入账即可
2016-07-05 16:56:16
借应付职工薪酬贷其他应收款
2019-05-14 10:50:11
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