老师 你好! 建筑安装公司 工人员工的工资 销售 问
你好,建筑安装公司工人工资按照可以先计入 劳务成本再结转主营业务成本 答
老师,飞机票报销提供行程单,还需要提供发票吗 问
您好,这个有行程单就可以了 答
老师,发现23年的所得税在去年年底的时候少计提了1 问
借利润分配,未分配利润 贷应交税费,企业所得税1.6万。 答
老师,公司为小规模,本季开票超过30万,又出售了自用 问
你好,它有一行就是固定资产的,你看一下好像是在第七行。 答
老师我认证完也做完统计确认的进项发票,发现还有 问
你好,这个可以取消勾选的 答
个税需要计提吗?如果老板工资8000元,但是10月份因公司账上没钱不发了,怎么做账?计提他工资的分录怎么做?个税的分录怎么做
答: 不计提 ,发工资时扣个税 你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2个问题,1月份有计提年终奖,个税扣多了,多扣了555,第二,出纳发给我的工资表中的个税,少扣了69.44元,但她发放的工资是已经扣除了这69.44的个税,等于工资是发对了,但是我的个税少计提了,现在我应该需要退税555元,,我做了上个月的计提工资薪金的红字更正了,出现贷方69.44,又更正了年终奖的个税,现在出现借方,485.56,少了69.44元,这个要如何做分录
答: 你好,是这个余额应该都冲平吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,本月支付工资45万元(上月已计提工资50万元),已代扣个人社医保款3万元,个税2万元,怎么做分录?
答: 冲销上月的计提分录,再按这个月的正确的发放金额做会计账务处理
玲老师 解答
2021-11-02 10:17
朱雀 追问
2021-11-02 10:24
朱雀 追问
2021-11-02 10:24
朱雀 追问
2021-11-02 10:26
朱雀 追问
2021-11-02 10:29
玲老师 解答
2021-11-02 10:29
朱雀 追问
2021-11-02 10:33
朱雀 追问
2021-11-02 10:34
玲老师 解答
2021-11-02 10:38
朱雀 追问
2021-11-02 10:53
玲老师 解答
2021-11-02 11:01