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红叶
于2021-11-09 07:24 发布 608次浏览
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-11-09 07:27
你好借:应交税金--应交增值税(已交增值税)1000贷:银行存款 1000
红叶 追问
2021-11-09 07:30
老师你好,谢谢如果下次冲减这个预缴1000元的时候又怎么做分录呢?
王超老师 解答
2021-11-09 07:32
你这个相当于是“进项”,抵扣的时候借:应交税金--应交增值税(进项税额) 贷:应交税金--应交增值税(已交增值税)
2021-11-09 07:35
老师:我是说下次要纳税的时候,可以把纳税额减掉已经预缴的1000元,怎么做分录?你刚才说的我有点搞不懂的。
2021-11-09 07:36
跟进项有啥关系呢?
2021-11-09 07:37
我说的是,相当于,你看一下我之前的回答
2021-11-09 07:41
老师:第二个回答为什么是借:应交税费-行交增值税-进项税呢?为什么是进项税?
2021-11-09 07:43
因为你们是要在未来缴纳税款的啊,你们进项相当于是有多了这个1000的
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王超老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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2021-11-09 07:30
王超老师 解答
2021-11-09 07:32
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2021-11-09 07:35
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王超老师 解答
2021-11-09 07:37
红叶 追问
2021-11-09 07:41
王超老师 解答
2021-11-09 07:43