送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-11-09 07:27

你好
借:应交税金--应交增值税(已交增值税)1000贷:银行存款 1000

红叶 追问

2021-11-09 07:30

老师你好,谢谢如果下次冲减这个预缴1000元的时候又怎么做分录呢?

王超老师 解答

2021-11-09 07:32

你这个相当于是“进项”,抵扣的时候

借:应交税金--应交增值税(进项税额)   
贷:应交税金--应交增值税(已交增值税)

红叶 追问

2021-11-09 07:35

老师:我是说下次要纳税的时候,可以把纳税额减掉已经预缴的1000元,怎么做分录?你刚才说的我有点搞不懂的。

红叶 追问

2021-11-09 07:36

跟进项有啥关系呢?

王超老师 解答

2021-11-09 07:37

我说的是,相当于,你看一下我之前的回答

红叶 追问

2021-11-09 07:41

老师:第二个回答为什么是借:应交税费-行交增值税-进项税呢?为什么是进项税?

王超老师 解答

2021-11-09 07:43

因为你们是要在未来缴纳税款的啊,你们进项相当于是有多了这个1000的

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