送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-11-11 08:56

你好,就是你这个月进项是100,但是你可以额外的抵扣100乘以10%。

小鱼儿 追问

2021-11-11 09:10

这个是后期填写增值税申报的时候会带出来的数据吗

郭老师 解答

2021-11-11 09:11

在附表四自己单独填写附表,是有一个一般项目加计抵减,在本期发生额和实际抵扣金额填写了之后,主表19栏自动带出来。

小鱼儿 追问

2021-11-11 09:36

他抵减的是上个月的增值税10%还是当月应缴增值税的10%?

郭老师 解答

2021-11-11 09:38

好,是当月的进项税额乘以10%。

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相关问题讨论
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
你好,信息咨询的可以。
2022-06-28 14:17:06
你好 你们实际业务是技术服务费 就应该开 *信息技术服务*技术服务费 可以开
2020-06-03 09:48:59
技术服务费是指企业按业主要求,派遣具有一定技术专长和知识的专业技术人员、专家、教授或管理人员,为承担项目的技术指导、咨询,提供设计文件、技术资料,进行可行性研究,传授技术,培训人员,参与管理等,从而,按合同或协议规定向业主收取技术服务费这一类业务。
2019-07-22 09:25:34
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