老师,确认主营业务收入结转主营业务成本,为什么实际工作中要把结转成本统一放在月末结转啊?如果放在月末统一结转为一笔分录为:借:主营业务成本,贷:库存商品,这个主营业务成本的总金额要找找之前的所有出库单加总一下吗
xijunkokhjhk
于2021-11-12 14:32 发布 1176次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-11-12 14:34
你好,对的是的,你也可以每个月每笔收入多了之后跟着成本,也可以在月末一次做。
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您好,第2是正确的。
2017-05-25 23:59:11
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对 你写的分录 是对的 是借主营业务成本,贷库存商品
2019-03-26 15:51:07
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借:主营业务成本 贷:库存商品
2019-07-07 10:49:05
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这是个什么分录?怎么能把成本转到库存?错的
2015-08-22 10:40:35
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你好
销售货物结转成本是
借:主营业务成本,贷:库存商品
有的支付的支出就是成本的,也会这样处理
借:主营业务成本,贷:银行存款
比如租入的资产转租,发生的租金支出,就可以直接计入主营业务成本
2018-12-07 08:41:13
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