老师,高新企业A公司,请问这种情况该如何处理? 从2018年到时现在都有享受研发费加计扣除,当时所有研发费用的是费用化的,现税局说这几年研发的产品都没做销售转出成本,让自查,经查实,这几年研发的的成品大部份都放在一个省外的客户里做试验,并且大部份都是试验后觉得不好,后期都不再用了,而这些产品试验完后不合适的都被客户当废品卖了,卖废品的钱也不再还给我们,请问一下这些研发产品我现在账上要怎么处理。
水中的小鸟
于2021-11-12 16:19 发布 768次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-11-12 16:25
同学你好
是研发的吗
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其他是一样的,只是研发支出会多一些。
至于具体的会计分录,需要有具体业务才能给出了。
2018-12-26 11:03:27
可以的,可以不用填。
2023-05-30 09:31:50
不是只有高新技术企业才可以申请研发费用加计扣除。
根据企业所得税法规定,企业开发新技术、新产品、新工艺的研究开发费用支出,可以在计算应纳税所得额时加计扣除。另根据《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2008〕116号)规定,本办法适用于财务核算健全并能准确归集研究开发费用的居民企业。
因此,不论是高新技术企业还是非高新技术企业,只要财务核算健全并能准确归集研究开发费用的居民企业,均可以享受研发费用加计扣除优惠政策。
2022-05-16 16:49:39
同学你好
对的
这个可以做的
2022-05-16 13:59:58
你好; 1. 具体是什么账务错误了。 你把之前错误的分录发来看看 。 同时把你应该怎么做的分录 发来。 我看看怎么来处理调整
2022-03-23 14:47:37
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