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OUCUIXING
于2017-01-24 12:34 发布 995次浏览
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师
2017-01-24 12:44
我是内账的,这样入账有点不明呵,不是预收吗?怎么入到主营业务收入和库存商品了?
OUCUIXING 追问
2017-01-24 12:50
可以讲一下那个分录应该如何做才好?
笑笑老师 解答
2017-01-24 12:40
您好 返现部分: 借:主营业务收入 贷:银行存款 返卡: 借:营业费用 贷:库存商品 应交税金——应交增值税(销项税额) 期末对于捐赠的商品进行纳税调整。
2017-01-24 12:48
您好,赠卡视同销售。内账您就按差额来做账吧。您做的不好,又应收又预收的。要是没收到就直接借记就应收就可以了。
2017-01-24 12:52
您好,上面已经写过一次了。
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笑笑老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2017-01-24 12:50
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2017-01-24 12:40
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