请问我们请设计院给我们设计图纸,按照合同支付预付款10万,开了10万的票给我们。我们付钱。之按时间节点分别付5万和尾款6万。都开相应发票,我们根据发票金额付款。 请问 做账时 第一次付款时 借预付账款 10万 贷银行存款 10万 借 合同履约成本—勘察设计费 贷 预付账款 第二次付款时 依然是 借 预付账款5万 贷 银行存款5万 借 合同履约成本 贷预付账款 第三次付尾款也一样吗
小西
于2021-11-13 12:56 发布 1581次浏览
- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
2021-11-13 13:02
学员你好,合同履约成本应该是设计院使用的分录,你们直接计入预付账款,交付成果后转入成本或者费用科目
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学员你好,合同履约成本应该是设计院使用的分录,你们直接计入预付账款,交付成果后转入成本或者费用科目
2021-11-13 13:02:00
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你好 你们设计费实际是1月发生的直接做 :借工程施工- 勘察设计费 贷银行存款。 2月收到发票 直接没有差异金额 附凭证后面去
2021-02-23 15:05:21
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您好,您可以设置项目核算,工程一期和工程二期是不同的项目
2019-08-25 22:21:47
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你好,如果是出差的话,住宿、加油、餐饮、过路、交通费这些都做到差旅费里面就可以了。
2021-10-27 10:21:23
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如果有发票,就借:开发成本,贷:银行存款, 应付账款;没有发票的话,我就想借:预付账款,贷:银行存款,这样对吗?
2017-09-12 09:18:59
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小西 追问
2021-11-13 13:07
悠然老师01 解答
2021-11-13 13:08