老师,我们公司去年九月给客户开了一个专票,客户一直没把钱给我们公司,我们一直挂的应收账款,今天收到他们给我们一张罚款单,要用欠我们的钱抵罚款,我们应该怎么做账务处理?
魁梧的小刺猬
于2021-11-13 21:56 发布 1618次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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你好做资本公积核算需要
2022-04-06 10:35:26

你好,冲销原来计提坏账准备.
2022-03-23 11:51:45

①转回已确认的坏账
借:应收账款
贷:坏账准备
②收回货款
借:银行存款
贷:应收账款
2021-04-13 23:50:07

你们自己写一个说明,领导签字就行,大体的意思就是哪个客户尾款不支付。
2020-05-09 13:18:27

你好,做坏账处理的。
2019-07-06 17:30:28
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