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指点江山
于2021-11-16 07:59 发布 797次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-11-16 08:00
你首先做一个全面的财产清查,根据清查之后,他的数据来作为期初余额建账处理。
指点江山 追问
2021-11-16 09:20
不好意思老师刚刚看到信息!做全面清查,是要老板支持同意的!但是他说涉及固定资产的不要问,产品的原料投入也不能按照出库单,而是按销售倒挤除本月产品原料消耗!请问这样做对财务有没有风险?谢谢
陈诗晗老师 解答
2021-11-16 10:33
你是做内部账务处理,还是要给税务局?
2021-11-16 10:35
目前是内账,以后会不会内外合并不太清楚!谢谢老师
2021-11-16 10:36
那你就按照老板的意思,他愿意给你哪些数据,你就把这些数据进行一个清茶,作为你的期初数据就行了。
2021-11-16 11:32
好的呢!谢谢谢谢老师
2021-11-16 12:18
不客气,祝你工作愉快。
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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2021-11-16 10:33
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2021-11-16 10:35
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2021-11-16 10:36
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2021-11-16 11:32
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2021-11-16 12:18