送心意

名名老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-11-17 23:25

同学,你好。稍等一下哦。

名名老师 解答

2021-11-17 23:32

(1)
借:原材料791000➗(1+13%)+5450➗(1+9%)=705000
应交税费-应交增值税(销项税额)91450
贷:应付账款791000
银行存款5450
(2)
借:生产成本1300000
制造费用50000
管理费用30000
贷:原材料180000
(3)
借:制造费用5000
管理费用3000
贷:银行存款8000
(4)
借:应收账款339000
贷:主营业务收入300000
应交税费-应交增值税(销项税额)39000
借:银行存款305100
财务费用33900(339000*10%)
贷:应收账款339000
借:主营业务成本60000
贷:库存商品60000
(5)
借:销售费用10000
贷:银行存款10000
(6)
借:财务费用500
应付利息1000
贷:银行存款1500
(7)
借:制造费用24000
管理费用20000
贷:累计折旧44000
(8)
借:生产成本79000
贷:制造费用79000

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你好,如果你固定资产进项税额抵扣了,按不含税计提,没有抵扣就按含税计提
2018-05-10 11:17:07
你好请把题目完整发过来
2021-05-20 12:40:37
同学,你好。稍等一下哦。
2021-11-17 23:25:20
你好,是要问分录吗?
2021-11-14 12:03:08
按你固定资产的原值-残值折旧 原值 是多少按多少 含税的就按含税
2019-08-14 09:57:42
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