是生产性出口企业,代理报关。16年12月份开了16年1月份出口的发票,但因为税务分局没有信息,所以17年1月份免抵退没报,增值税系统报了开票的金额。现在1月份开具了16年2月份的发票,现在增值税和免抵退系统怎么报?2月份报两边的出口金额不一样
玲
于2017-02-05 20:44 发布 730次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,免抵退一栏填写的
2020-06-28 12:21:02
你好
可以的!允许同时存在内销的呀
2019-06-14 22:48:19
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-11-03 16:31:27
增值税申报和出口退税申报,可以申报的不一致的:增值税申报是确认收入就应该申报,出口退税是收齐退税单证才能申报。
2017-02-06 10:01:08
需要缴纳的哦,要交附加税
2020-04-16 12:46:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息