送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-11-18 09:49

你好,具体是什么性质的损益科目?

? 追问

2021-11-18 09:49

老师,这个有不同的分类吗

邹老师 解答

2021-11-18 09:51

你好,有的,有费用,有收入
比如费用冲减,计入贷方正数,或者借方负数
比如收入冲减,计入借方正数,或者贷方负数 

? 追问

2021-11-18 09:54

我是冲减管理费用,这个管理费用应该是在借方然后做红字负数吧

邹老师 解答

2021-11-18 09:55

你好,冲减管理费用,计入贷方正数,或者借方负数
这两种方式都是可以的 

? 追问

2021-11-18 09:56

为什么这个管理费用冲减两种方式都可以呢

邹老师 解答

2021-11-18 09:57

你好
冲减管理费用,计入贷方正数,或者借方负数
贷方正数与借方负数是一样的结果,所以都是可以的啊

? 追问

2021-11-18 09:58

我记得有的科目只有负数这种方式

邹老师 解答

2021-11-18 09:59

你好,麻烦提供一下具体是哪个科目 ,以及依据,谢谢了 

? 追问

2021-11-18 10:24

财务费用好像只能在借方负数

邹老师 解答

2021-11-18 10:25

你好,财务费用冲销,可以是借方负数,也可以是贷方正数啊

? 追问

2021-11-18 10:29

还有就是在做结转进销项税的时候,进项税额大于销项税额,那么应交增值税-转出未交增值税是放在借方吗,还是贷方红字负数

邹老师 解答

2021-11-18 10:30

你好,进项税额大于销项税额,那么应交增值税-转出未交增值税是放在借方正数

? 追问

2021-11-18 10:31

我看之前有人做在贷方负数

邹老师 解答

2021-11-18 10:31

你好,那就是个人处理方式了
借方正数与贷方负数,处理方式不同,结果是一样的 

? 追问

2021-11-18 10:43

老师,这个转出未交增值税科目期末余额一般是多少才是正确的,我想检查一下这个科目分录做的对不对

邹老师 解答

2021-11-18 10:44

你好,如果是有留抵税额,转出未交增值税科目期末余额与增值税申报表的留抵税额一致,说明就是正确的 

? 追问

2021-11-18 10:51

我们有的时候进项票多,可能会留到后面留抵,那我是跟进项票对上还是跟留抵税额对上

邹老师 解答

2021-11-18 10:52

你好,如果是有留抵税额,转出未交增值税科目期末余额 与  增值税申报表的留抵税额一致

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