前面几个月因为发票未收到,先开销售发票了,然后都是暂估入库,年底发票一次开来,然后一次性冲暂估,再全部入库。那前面几个月还要重新结转成本吗
yoyo
于2017-02-06 15:38 发布 903次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-06 15:41
那我暂估的数据和实际的发票进来的数据不一致,那之前几个月的本年利润也会有差,这没关系吗?
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,实现了销售收入,才可以结转销售货物成本的
2017-10-31 10:03:29
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
开发票已经确认收入了,建议要结转成本的 借主营业务成本 贷库存商品
2015-12-05 17:54:21
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,这个是可以的,可以累加
2020-01-07 16:09:28
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,结转成本附件是出库单
2019-10-28 08:21:02
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,需要结转成本的
2019-02-26 15:47:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
邹老师 解答
2017-02-06 15:39
邹老师 解答
2017-02-06 15:42