APP下载
勤劳的滑板
于2021-11-22 14:51 发布 1718次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-11-22 14:52
你好; 建议你分摊下 。借预付账款或者其他应付款去处理。 按月分摊计入主营业务成本
勤劳的滑板 追问
2021-11-22 14:54
钱已经支付了,借:预付账款,贷银行存款。发票也拿回来了。我录的借:主营业务成本,贷预付账款。如果分摊我现在怎么写分录
meizi老师 解答
2021-11-22 14:56
你好 ; 是的 分摊的话 借:主营业务成本,贷预付账款 这个就是按月分摊的分录的哇 。 你这笔是一次性做的 总额吗
2021-11-22 14:58
发票金额也是35。如果我一次借主营成本,贷预付。原始票据附上的发票。
如果分摊,这个发票收到怎么写分录处理?
2021-11-22 14:59
你好; 先按月分摊。发票在后面 收到直接把发票附凭证后面去
2021-11-22 15:01
发票已经拿到了。
2021-11-22 15:04
你好。 那就 按月付 凭证后面去。 按月做分摊分录 借:主营业务成本,贷预付账款
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.99 解题: 317621 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
勤劳的滑板 追问
2021-11-22 14:54
meizi老师 解答
2021-11-22 14:56
勤劳的滑板 追问
2021-11-22 14:58
勤劳的滑板 追问
2021-11-22 14:58
meizi老师 解答
2021-11-22 14:59
勤劳的滑板 追问
2021-11-22 15:01
meizi老师 解答
2021-11-22 15:04