送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-02-07 15:02

借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目

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相关问题讨论
您好,12月份的销项负数,您12月没有做账吗?如果是那解决方法如下,一,可以做在1月份,作为1月份的销售退回处理,二,可以在1月份记入以前年度损益调整科目中。简化起见,建议按前者处理吧。
2017-02-07 18:03:19
您好,负数票分录 借:应收账款等 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数。 这样就把收入冲掉啦。
2016-10-21 10:34:02
你好,当作销项正数,金额写负数即可
2018-09-05 12:41:23
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2017-02-07 15:02:11
你是指红字发票吗?是要给到客户的
2019-12-31 11:45:47
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