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春花秋实
于2021-11-23 10:15 发布 981次浏览
玲老师
职称: 会计师
2021-11-23 10:16
你好 这样算是正确的
春花秋实 追问
2021-11-23 10:19
老师具体的数据明细就是这样的,我最终算出来的明细账与总账就是对不上
玲老师 解答
2021-11-23 10:25
你好 其他应收款期初贷方余额576733 这个要用负数 来计算的 其他应收款 是资产类科目 借方是增加 贷方是减少 本期借方发生额红冲7000 这个也是要减去的
2021-11-23 10:41
老师,明细账上的期末借方是3000,贷方是589733,期末余额=3000-589733=586733 总账上面的数据:期初贷方余额576733,本期借方发生额红冲7000,本期贷方发生额3000,期末余额=-576733-7000-3000=贷方余额-586733 老师是这样计算的吗?麻烦帮忙看看结合上面这个表的数据
2021-11-23 10:45
您好,你不要着急,等过一会儿,学员追问的少了,我给你写具体的公式。
2021-11-23 10:46
或者你先按这个公式计算他应收款,期末余额等于期初借方加本期借方,减本期贷方等于期末余额。
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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春花秋实 追问
2021-11-23 10:19
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