公司在1月份缴纳了办公室电费100元,但是发票到2月份才出来,而且发票上面的金额是实际发生的,相当于缴纳了100元,实际使用52元,账户上面还余留48元,会计分录要怎么做?
Anastasia
于2017-02-08 09:14 发布 1058次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-08 09:15
52元是在1月份冲掉还是在2月份冲?
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借;预付账款 贷;银行存款 100
借;管理费用 贷;预付账款 52
2017-02-08 09:14:29
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学员你好,分录如下
借:管理费用
应交税费-增值税-进项税额
贷:银行存款等
2021-11-19 09:49:16
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可以先按月做费用,借管理费用 贷预付账款/待摊费用 付房租做借其他应付款 贷银行,你收到发票时候做借预付账款/待摊费用 贷其他应付款
2019-07-07 09:14:10
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你好,借预付账款,贷银行存款,借管理费用一租赁费,贷预付账款
2020-01-17 20:00:22
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借 管理费用——办公费
贷 现金等
2020-04-16 15:45:00
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