听齐红老师的汇算清缴课程,说11、12月对所得税进行调整,可以缴点税,但我们去年一直是亏损的,但招待费等需要调增,如何可以预缴一些所得税呢
言者
于2017-02-08 10:19 发布 816次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-02-08 10:22
是在12月份进行预缴吗,汇算时调会有影响吗?
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调整一些不合规票据调增
2017-02-08 10:21:02
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你好,是的,只要有发生就会涉及调整。
2020-05-19 11:46:44
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你好
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
比如收入1000万,业务招待费支出20万,发生额的60%=12万,收入的5‰=5万,按5万扣除,纳税调增15万
2021-01-08 10:40:03
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您好,所得税汇算清缴的相关课程链接https://www.acc5.com/practice/course/cat_96/list-0-0-0000-0/1.html
2022-02-05 18:23:21
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你好账载金额取 你账上业务招待费之和,税收金额=发生额60% 和营业收入和视同销售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
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