送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-11-24 07:10

错误的具体是怎么做的

尹凤君 追问

2021-11-24 07:14

因为银行存款笔数多,有一笔计入贷方,贷方预收账款倒挤少了

东老师 解答

2021-11-24 07:15

我的意思是你错误的分录咋做的

尹凤君 追问

2021-11-24 07:41

比如,借银行存款100借银行存款贷方银行存款50贷方销售收入贷方预收账款。预收账款是倒挤出来的。银行存款应为借方。老师

东老师 解答

2021-11-24 07:47

你的意思是把银行存款记在贷方了对吗?

尹凤君 追问

2021-11-24 07:52

是的,老师

东老师 解答

2021-11-24 07:56

那就把贷方的银行存款负数表示,然后再在借方做账,差额调整预收账款

尹凤君 追问

2021-11-24 07:59

老师,10月已经结帐了,我想11月份调整,请您把分录告诉我,可以吗?谢谢老师!

东老师 解答

2021-11-24 08:00

你先给我列一个你录错的会计分录。

尹凤君 追问

2021-11-24 08:02

上边给您了

东老师 解答

2021-11-24 08:03

比如,借银行存款100借银行存款贷方银行存款50贷方销售收入贷方预收账款。预收账款是倒挤出来的。银行存款应为借方。  你给我发的这个我看不明白

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相关问题讨论
错误的具体是怎么做的
2021-11-24 07:10:47
你要改成应收账款,借:银行存款 贷:应收账款
2018-10-19 13:19:49
你好,需要分开的,借银行存款贷方,写贷方科目。
2021-06-30 10:56:05
你好,不影响纳税数据,可以在下个月补计
2019-07-24 17:37:49
同学你好 借预付 贷预收 这样做
2021-01-09 07:59:32
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