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持之
于2017-02-08 10:45 发布 1095次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-08 10:54
不对把。老师。专项应付款是从财政上拨入的,拨入的时候就是挂的 银行存款 贷 专项应付款。支出专项应付款的时候,专项应付款科目不应该是在借方吗?
持之 追问
2017-02-08 11:03
那也就是说,支出专项应付款的时候就应该是:借 专项应付款 1000 应交税费-应交增值税-进项税 200贷:银行存款 1200对吗?
邹老师 解答
2017-02-08 10:48
借;相关科目 应交税费(进项税额) 贷应付账款
2017-02-08 10:55
你好,收到专项应付款是这样计入没错 但是如果是用专项应付款支付相关款项是 借;相关科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
2017-02-08 11:04
你好,不是的 借;相关科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 然后摊销专项应付款 借;专项应付款 贷;递延收益或营业外收入
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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